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自从出现跨境电商以来,它的交易额一直再以几倍的速度在增长,而且政府大力支持中国企业走出去。
在虾皮开店,不需要保证金、服务费、店铺租金等费用,平台只要提取销售佣金,一台电脑就可以管理多家店铺,而且东南亚现在属于蓝海市场,有6亿人口,发展潜力很大。
与中国购物网站的平均单价相比,快递的平均单价为50美元,WISH52的平均单价为57美元。
上一年 50 月份时,亚马逊发来多封警告信,要求卖家上传 VAT 税号。现实上,从 4 月份开端,亚马逊现已对税号进行了检查,没有注册或注册了未把税号传到亚马逊后台的,亚马逊将会一概关闭账号,可见 VAT 对卖家的重要性。
此前在税局的VAT查询邮件中,有许多人不清楚什么是VAT。今天社长给大家科普税号以及税号的常见问题~
理解VAT
VAT 指增值税,对产品增值的部分交税。范围是对欧洲国家或区域之间的业务买卖、进口产品和运送产品征收。
有卖家会疑问,对增值部分交税,但当产品以不含税价格为基数征收,就相当于多收税款了。
实际上,总的税金本钱按英国VAT规范税率 20% 征收的,该税分两部分征收:入关时海关征收的进口VAT、出售时向客户征收的出售VAT。
进口 VAT = (申报货值 + 关税 + 运费) * 20%
出售 VAT = 价格/(5+20%) *20% (价格默许含税价)
实际交交税金 = 出售 VAT - 进口 VAT
*含税价 /(5+20%)= 不含税价,不含税价 x 20% = 出售 VAT
以英国为例,假定你交纳了 5.55 税,亚马逊会替你向英国政府交税款。所以卖家在算获利的时分,应该把 VAT 税费核算进去,建议可以恰当提价。
有些卖家会觉得交纳的税率太高了,想零申报或低申报。假设是这样的话,被税局发现了,除了补税,还要上交罚金,不单风险系数大还会遭到额外丢失。
那么,卖家在什么情况下可以进行零申报?
VAT注册后,可以零申报吗?
产品没有进口也没有出口,可以零申报。除此之外的零申报操作都是不合规的。别的,卖家把出售数据低申报了,也是不合规行为。零申报、低申报与现实不符,被税局查到,都要承受补税和上交罚款。
什么情况下可以退税?
首要退税退的是入关交纳的进口关税,选用 Stand rate(20%) 的卖家可以进行退税。但不是全部入关交纳的税金都能退,例如关税是不能退的。
欧洲五国的VAT都需求注册吗?
不一定都要注册。假设走品牌、财务规范道路,可以每个国家都注册一个VAT。假设是小卖要考虑清楚,由于注册 VAT 从注册、申签到后期的税款交纳,所需的费用不是小数额。
欧洲长途出售法规矩:
英国 FBA 发货至欧洲其他国家,出售额不超临界值,卖家可用英国VAT申报。
英国发货至德国,出售额累积 52 个月不超 50 万欧元,可用英国VAT申报。
英国发货至法国、意大利、西班牙,出售额累积 52 个月不超 5.5 万欧元,可用英国VAT申报。
以上假设超过了临界值,卖家则需在对应国恳求VAT,并准时交交税金。
VAT还在注册中,可先发货先售卖吗?
现在有些卖家税号还在注册中,但出于发货和售卖的需求,卖家是否可以店肆没上传VAT税号就能售卖了?
对此,有不少卖家回应:
——“假设是自发货可以不需求VAT税号,但 FBA 必需求VAT税号,你这个情况是需求注册的,不然很麻烦。”
——“不可以的,先注册好之后再发货吧。”
——“自发货可以发货,假设是走FBA仍是的VAT下来后在去操作吧。”
——“不可以,需求VAT下来,不然会被封。”
——“注册中,后台无记录,假设发货的话,报关、清关、申报都有影响。”
总的来说,还在注册中的VAT,卖家仍是先注册好再发货售卖,不然可能在报关、清关、申报方面受影响,甚至还会面对封号的风险。
现在注册VAT,多久能下来?
现在有卖家反馈,没有英国VAT税号,不能发货到英国。假设卖家现在注册需求多久能下税号呢?
不同国家恳求时效不一样。英国VAT会快一些,有职业人反映最快是 5 个星期就能下来,遍及的是 2-5 周。
不过现在英国VAT简单被英国税局审阅,相对之前变得严厉了,卖家遇到审阅的话要额外供给收买合同,收买发票,发货合平等资料,被审阅大约 4-5 周才能下来,所以建议大家要提早预备好资料。
德国恳求就复杂一些,详细看税局功率,当然现在恳求的卖家也许多。咱们唯一能做的是确保资料没问题,资料预备齐全。